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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 3791 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
17/07/2020 EMPENHO: 13070007
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
5.110,80
17/07/2020 EMPENHO: 13070008
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
7.286,25
17/07/2020 EMPENHO: 13070004
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
6.250,00
17/07/2020 EMPENHO: 13070002
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
2.759,00
17/07/2020 EMPENHO: 13070005
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
4.505,05
17/07/2020 EMPENHO: 13070001
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
5.235,00
17/07/2020 EMPENHO: 13070003
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
3.680,00
17/07/2020 EMPENHO: 01060111
075.XXX.XXX-25
JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
368,42
17/07/2020 EMPENHO: 16060001
22.197.319/0001-91
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO [...]
268.251,41
17/07/2020 EMPENHO: 03020175
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
20,00
17/07/2020 EMPENHO: 03020175
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
10,00
17/07/2020 EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
56,85
17/07/2020 EMPENHO: 06070014
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE AGROVILA E MARFIM AMBAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 20191016.01/2019, [...]
24.333,71
16/07/2020 EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
6,00
15/07/2020 EMPENHO: 15070003
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
115.791,26
15/07/2020 EMPENHO: 01060065
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
7.035,94
15/07/2020 EMPENHO: 01060064
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
47.589,78
15/07/2020 EMPENHO: 01040034
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
33.838,31
15/07/2020 EMPENHO: 04050133
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
33.575,90
15/07/2020 EMPENHO: 04050132
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
5.477,09
15/07/2020 EMPENHO: 05050004
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT BOMI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
529,42
15/07/2020 EMPENHO: 06070012
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO [...]
11.119,50
15/07/2020 EMPENHO: 11060002
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇ [...]
2.986,56
15/07/2020 EMPENHO: 11060001
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTETICO DE ALTA PERFORMACE E FILTRO LUBRIFICANTE P/ MODELO FIAT/MOB/FIORINO, PARA VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA A [...]
1.512,00
15/07/2020 EMPENHO: 25050002
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA [...]
3.671,88
15/07/2020 EMPENHO: 24040002
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO [...]
1.085,40
15/07/2020 EMPENHO: 06070008
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
1.325,00
15/07/2020 EMPENHO: 06070007
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
6.177,00
15/07/2020 EMPENHO: 06070006
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
3.305,00
15/07/2020 EMPENHO: 06070005
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
12.001,50

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