Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030025
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR CRAS NESTE EXE [...]
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1.019,81 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030014
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
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32.670,58 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030024
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(EDUCACAO ESPECIAL) DESTE MU [...]
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2.620,15 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19020015
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - M [...]
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359,87 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19020008
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO MANTIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ASSIS [...]
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1.031,94 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19020007
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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146,66 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19020029
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) [...]
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6.237,86 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19020025
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL) [...]
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14.555,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010009
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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477,10 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010015
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PE [...]
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2.858,62 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010014
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MANTIDO PELA SEC. DE SAUDE DES [...]
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8.924,06 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010013
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO P [...]
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409,50 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010006
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ORIG [...]
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1.218,10 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010007
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM D [...]
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1.001,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010008
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPI [...]
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780,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010003
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
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6.166,55 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010005
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DE [...]
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403,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010016
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE [...]
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1.183,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16010004
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO E [...]
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874,25 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20030004
34.300.087/0001-34
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA BRASILIA / BRASILIA PARA FORTALEZA A SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO FRANICSCO DOUGLAS DE SOUSA [...]
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8.763,75 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20020128
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:POH6F06 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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4.100,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20020129
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QNE 4F24 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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|
5.200,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20020127
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QCB2026 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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|
8.600,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20020126
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:PMP 3J02, E ORN 9488 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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32.200,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20020125
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS:OIB 1343, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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|
8.600,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20020124
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NO 2 [...]
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12.299,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010345
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOTIVO DE PASSEIO MODELO HATCH PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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|
4.700,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010348
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIP [...]
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|
6.500,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010343
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NO 2 [...]
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|
5.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010338
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:OIE2L00,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE [...]
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|
4.190,00 |
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