lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6902 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/06/2025 27060005
MARCELO GOMES DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LIQUIDADO 1.500,00
27/06/2025 27060005
MARCELO GOMES DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 1.500,00
27/06/2025 27060004
TANIA MACHADO DO CARMO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LIQUIDADO 1.500,00
27/06/2025 27060004
TANIA MACHADO DO CARMO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 1.500,00
27/06/2025 27060003
ANGELINA ALVES DA COSTA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LIQUIDADO 1.500,00
27/06/2025 27060003
ANGELINA ALVES DA COSTA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 1.500,00
27/06/2025 27060002
FRANCISCA JANDACLEIA PORTELA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LIQUIDADO 1.500,00
27/06/2025 27060002
FRANCISCA JANDACLEIA PORTELA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 1.500,00
27/06/2025 27060001
JOSE ROBERTO EZEQUIEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LIQUIDADO 20.446,66
27/06/2025 27060001
JOSE ROBERTO EZEQUIEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 20.446,66
27/06/2025 25060002
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
PAGO 817,20
27/06/2025 25060002
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
LIQUIDADO 817,20
27/06/2025 25060001
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
PAGO 1.844,30
27/06/2025 25060001
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
LIQUIDADO 1.844,30
27/06/2025 20060077
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 19.125,04
27/06/2025 20060076
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 7.064,25
27/06/2025 20060075
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 15.632,06
27/06/2025 20060074
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 4.401,76
27/06/2025 20060073
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 74.409,14
27/06/2025 20060072
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
LIQUIDADO 3.036,00
27/06/2025 20060071
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LIQUIDADO 1.518,00
27/06/2025 20060070
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LIQUIDADO 6.072,00
27/06/2025 20060069
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.518,00
27/06/2025 20060068
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 3.339,60
27/06/2025 20060067
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 3.643,20
27/06/2025 20060066
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 11.486,40
27/06/2025 20060065
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.518,00
27/06/2025 20060056
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 39.055,00
27/06/2025 20060055
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 9.500,00
27/06/2025 20060054
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 2.500,00
27/06/2025 20060053
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 3.918,00
27/06/2025 20060052
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 6.676,40
27/06/2025 20060051
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.518,00
27/06/2025 20060050
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 4.518,00
27/06/2025 20060049
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 3.036,00
27/06/2025 20060048
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 48.732,00
27/06/2025 20060047
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 5.496,43
27/06/2025 20060046
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 133.700,00
27/06/2025 20060045
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 27.324,00
27/06/2025 20060044
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 4.377,00
27/06/2025 20060043
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 61.731,25
27/06/2025 20060042
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 13.313,70
27/06/2025 20060041
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 39.038,03
27/06/2025 20060040
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 98.073,53
27/06/2025 20060039
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 142.465,90
27/06/2025 20060038
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 11.062,22
27/06/2025 20060037
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 28.622,98
27/06/2025 20060036
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 6.914,62
27/06/2025 20060035
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 17.924,86
27/06/2025 20060034
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.201,67
27/06/2025 20060033
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 46.468,86
27/06/2025 20060031
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 18.074,00
27/06/2025 20060030
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 8.738,80
27/06/2025 20060029
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 91.080,00
27/06/2025 20060028
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 4.005,71
27/06/2025 20060027
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 29.160,00
27/06/2025 20060025
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LIQUIDADO 12.907,26
27/06/2025 20060024
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LIQUIDADO 9.328,74
27/06/2025 20060023
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LIQUIDADO 2.400,00
27/06/2025 20060022
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LIQUIDADO 7.261,40

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