lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6902 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/04/2025 11040019
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 79.277,00
11/04/2025 11040018
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 23.766,52
11/04/2025 11040017
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 32.524,11
11/04/2025 11040016
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 9.669,93
11/04/2025 11040015
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 13.364,48
11/04/2025 11040014
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
EMPENHADO 20.157,70
11/04/2025 11040013
MT MARTINS BATISTA LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 139.524,00
11/04/2025 11040012
VIA SUL VEICULOS S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 77.990,00
11/04/2025 11040011
GRANGAZ LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 3.026,00
11/04/2025 11040010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 24.623,20
11/04/2025 11040009
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 440,04
11/04/2025 11040008
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 30.898,20
11/04/2025 11040007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 60.107,00
11/04/2025 11040006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 41.280,00
11/04/2025 11040005
MT MARTINS BATISTA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 139.524,00
11/04/2025 11040004
VIA SUL VEICULOS S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 77.990,00
11/04/2025 11040003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 149.000,00
11/04/2025 11040002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 149.000,00
11/04/2025 11040001
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 8.925,00
11/04/2025 11030034
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
PAGO 69,36
11/04/2025 11030005
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 41,31
11/04/2025 08040012
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 1,20
11/04/2025 08040004
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 65.276,25
11/04/2025 08040003
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 124.775,51
11/04/2025 08040002
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 1,20
11/04/2025 07040008
GRANGAZ LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 676,40
11/04/2025 07040005
RONIERY MENDES VASCONCELOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 1,20
11/04/2025 07040004
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 1,20
11/04/2025 07040002
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGO 12,10
11/04/2025 07030017
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 4.700,00
11/04/2025 07030016
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LIQUIDADO 14.200,00
11/04/2025 07030015
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
LIQUIDADO 8.600,00
11/04/2025 04040001
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGO 2,61
11/04/2025 03040008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 3.582,90
11/04/2025 03040007
GRANGAZ LTDA
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 0,89
11/04/2025 03040006
GRANGAZ LTDA
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 0,89
11/04/2025 03040005
GRANGAZ LTDA
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 1,78
11/04/2025 03030060
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGO 1.980,48
11/04/2025 03030060
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 198.047,70
11/04/2025 02040010
GRANGAZ LTDA
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGO 0,71
11/04/2025 02040009
GRANGAZ LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGO 0,62
11/04/2025 02040008
GRANGAZ LTDA
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGO 1,07
11/04/2025 02040007
GRANGAZ LTDA
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
PAGO 0,89
11/04/2025 02040006
GRANGAZ LTDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
PAGO 2,85
11/04/2025 02040005
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGO 0,27
11/04/2025 02040004
GRANGAZ LTDA
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
PAGO 0,62
11/04/2025 02040003
GRANGAZ LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGO 0,44
11/04/2025 01040098
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGO 510,47
10/04/2025 20030108
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 3,18
10/04/2025 20030106
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 492,89
10/04/2025 20030105
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 22,18
10/04/2025 20030104
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 15,05
10/04/2025 20030103
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 104,55
10/04/2025 20030102
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 455,44
10/04/2025 20030101
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 194,52
10/04/2025 20030099
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 30,36
10/04/2025 20030098
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGO 15,18
10/04/2025 20030097
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 100,19
10/04/2025 20030096
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 18,22
10/04/2025 20030095
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 212,80

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